每經記者 張寶蓮 每經編輯 張海妮
5月8日晚,ST聆達(SZ300125,股價3元,市值8億元)公告,近日收到公司三位獨立董事劉黎明、林善浪、何少平共同提交的《督促整改意見函》,針對公司內部控制、關聯(lián)人資金占用等問題,督促公司及管理層進行整改。
公告披露,公司2023年度財務報告被致同會計師事務所出具帶保留意見的審計報告,內部控制審計報告被出具了否定意見。4月27日,公司收到大連證監(jiān)局對公司采取責令改正的監(jiān)管措施。4月29日,深圳證券交易所向公司下發(fā)關注函。
三位獨立董事稱,于4月30日專門召開了獨立董事會議,隨后多次與公司管理層和董事會審計委員會、會計師事務所及其他相關人員進行深入溝通,并開展了詳細的調查核實工作。在此基礎上,三位獨立董事提出4條督促意見和整改措施,以促進企業(yè)合規(guī)經營。
督促函要求,首先,公司及時回復監(jiān)管函,依法配合大連證監(jiān)局開展整改相關工作,并準確、及時地回應深圳證券交易所的關注函。
其次,在內控制度上,獨立董事們建議公司董事會及管理層立即采取有效措施,盡快消除內部控制審計報告中所涉及的內部控制缺陷,并聘請專家對現有內部控制管理體系進行全面梳理和積極整改,特別是資金審批和對外擔保等關鍵環(huán)節(jié)的風險防控,完善各項內控制度,確保符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。
督促函提及,公司應當糾正關聯(lián)人資金占用行為。三名獨立董事要求公司立即停止此類行為,并依法依規(guī)進行清理和糾正,確保公司持續(xù)、健康運營,切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。
最后,三名獨立董事特別督促公司董事長兼總裁王明圣、聯(lián)席董事長兼首席執(zhí)行官林志煌立即采取更加有效的措施進行內部控制缺陷整改,同時加強對子公司的管控,按照大連證監(jiān)局的要求及時、全面整改到位。三名獨立董事要求王明圣、林志煌負責將關聯(lián)方非經營性資金占用限期收回,以確保整改順利完成,盡最大努力挽回損失,并定期向董事會匯報整改進展,把上述事項對公司財務報表、內部控制、持續(xù)經營的不利影響降至最低。
公司表示,董事會收到獨立董事督促函后高度重視,將認真落實獨立董事督促函的相關要求,做好相關事項的整改工作。
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